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    <titolo>ADEMPIMENTI LEGGE 190</titolo>
    <abstract>AVCP 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37-2021 del 14/05/2021 acquisto licenze annuali di Itaca-grammatica italiana- per 82 studenti  e Alatin per 43 studenti -grammatica latina</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAIEUTICAL LABS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21PAS0012578 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 servizio hosting 10/9/2021 a 10/9/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 PA del 15/04/2021 acquisto materiale per sistemazione laboratorio pittoriche/plastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 riparazione bagno</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SNC di DELLI COLLI &amp; GRANDE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/A del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 acquisto materiale laboratorio di tessitura</oggetto>
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          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021/21 del 06/12/2021 acquisto idropulitrice stihiil</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIANCHINI snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHINI snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.124PA del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021 noleggio pullman viaggio a Ceccano e Fumone il giorno 06/11/2021 nell'ambito del modulo "Il nostro libro"</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 15/20 del 31/12/2020 noleggio costo copia fotocopiatrice</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROCOMPUTER di Biondi Giuseppe</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOMPUTER di Biondi Giuseppe</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.04/122/2021 del 01/09/2021 Acquisto batteria usp server</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE119 del 18/06/2021 esame cambridge</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/PA del 27/11/2021 servizio gestione e verifica rete</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41585 del 15/03/2021 acquisto arduino byor-kit didattico informatico</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 24/03/2021 lavori idraulici laboratorio pittoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRO TERMICA PENNESE srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n. 28/21 del 13/12/2021 acquisto stoffe per laboratorio di moda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>162.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70/03 del 07/12/2021 riparazione lavasciuga</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLOGICAL SERVICE S.a.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01483410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLOGICAL SERVICE S.a.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>691.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.330600386 acquisto carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021S3002352 del 29/11/2021 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>644.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>644.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.361 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 acquisto libretti di giustificazione alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0180/B/2021 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 acquisto materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>504.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.04/105/2021 del 01/07/2021 licenza software antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52/PA del 30/04/2021 prima rata noleggio notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24465.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3233C16D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0273/B/2021 del 20/12/2021 acquisto memo per lavagne</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37318DCD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE76 del 29/04/2021 n.1 quota esame Cambridge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3833C4299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.FT/2021/1046 corso di formazione primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01397530682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. Pescara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01397530682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. Pescara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2E3BE1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/PA del 24/02/2021 conteggio copie fotocopiatrici a noleggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z42314521F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001448 del 02/04/2021 N.30 ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4833AFF6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.107 del 30/11/2021 riparazione porta ingresso Liceo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01270130683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CAGI 90 di CACCIATORE CARMINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01270130683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CAGI 90 di CACCIATORE CARMINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A31723D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/441 del 01/06/2021 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO MOD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440520680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SARTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440520680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SARTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B302A2AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA/2021 del 13/01/2021 rinnovo dominio smartponn.it e server anno 2000 e 200</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103470684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO DI MARZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103470684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO DI MARZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C31AEB20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02597/21 del 25/05/2021 abbonamento Amministrare la scuola anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C339511B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58 del 17/12/2021 Fornitura N.4 TERMO SCANNER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sian srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sian srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3047.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z4c33c18ed</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione neon e lampade nei locali scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E33D7D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 PA del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 acquisto trabattell</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513356C56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.345 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 acquisto permessi entrate/uscite alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543462BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021-A4005-0000019 del 17/12/2021 Fornitura materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359080338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359080338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58340CD3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.1/2021 del 10/12/2021 acquisto anelli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331990687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEMPIO DI DI FEBO TIZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331990687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEMPIO DI DI FEBO TIZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A3280A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2168 del 16/07/2021 acquisto software orario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B30E70E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE18 del 10/03/2021 quota esame Cambridge alunn</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B3117191</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 PA del 15/04/2021 acquisto materiale per sistemazione laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C3353B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12100600010000056250 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 acquisto materiale sportivo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>285.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.92/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 acquisto condizionatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470460682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SNC di DELLI COLLI &amp; GRANDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470460682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SNC di DELLI COLLI &amp; GRANDE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.48/2021 del 2/12/2021 acquisto materiale laboratorio plastica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021071867 del 30/03/2021 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>224.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.04/91/2021 del 24/05/2021 assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.67</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1977/PA del 21/04/2021 acquisto n.6 monitor interattivi, un carrello e n.3 tablet samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8113.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8113.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/100 del 25/11/2021 acconto a.s. 20/21 incarico RPD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263120681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPO EXPERT &amp; Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263120681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPO EXPERT &amp; Associati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/27 del 23/07/2021 assistenza incarico RPD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263120681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPO EXPERT &amp; Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263120681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPO EXPERT &amp; Associati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C3238414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78/S del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 esperto modulo "Il nostro futuro:possiamo lavorare a contatto con la natura"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00906850680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. CO.GE.C.S.T.R.E. P. A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00906850680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. CO.GE.C.S.T.R.E. P. A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E323849E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 esperto modulo "Naturalmente sport"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01974440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolftour srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01974440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolftour srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z713141914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.170 del 25/05/2021 acquisto targhe e oggetti pubblicitari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>851.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7533128F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1333A del 20/09/2021 acquisto defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z753484CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto alcool</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7833901C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.367 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 targa e pieghevoli per pubblicità pon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/587 del 30/09/2021 acquisto materiale vario per riparazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01530390689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI POMPONIO SAS Di Di Pomponio Alessandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01530390689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI POMPONIO SAS Di Di Pomponio Alessandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.341/2021 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 acquisto materiale per stampante 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04146970167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lasermake s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04146970167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lasermake s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0115/B/2021 del 14/06/2021 acquisto rotoloni visiere</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>501.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586730226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMARUM LAPIDATOR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586730226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMARUM LAPIDATOR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>i Pagamento Fattura n.2 PA del 15/04/2021 acquisto ripiani per scaffali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/PA del 30/09/2021 acquisto alcool</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5 PA del 08/07/2021 acquisto materiale per riparazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>164.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4-PAes./2021 del 26/05/2021 partecipazione attività laboratoriale ed ingresso al museo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511580688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Genti D'abruzzo Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511580688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Genti D'abruzzo Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99331FAB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.003211 del 22/09/2021 acquisto n.50 esami base n.20 skills card</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.52/2021 acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/36 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 acquisto materiale per stampante 3d</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02673660391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WASP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02673660391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WASP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D3141831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.171 del 25/05/2021 acquisto targa pubblicitaria ed etichette</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA934737C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n.22 libri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIT INFORM s.r.l</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>264.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3470.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA/E.L. 7/21 del 26/04/2021 acquisto n.400 pennarelli per lavagna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021-VA5-0000673 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 acquisto mobili/arredi per laboratorio scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione orologio digitale per campanella liceo artistico-Posa in opera e fornitura di n.20 plafoniere laboratorio informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.165 del 23/02/2021 acquisto n.1000 mascherine FFP2</oggetto>
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          <ragioneSociale>CF SRL S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03709730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF SRL S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5503 00140 del 13/05/2021 acquisto guanti in lattice</oggetto>
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          <codiceFiscale>00995440682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARQUINII LINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB32FAAD4</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento telefono e fotocopiatrice con allaccio di rete-impianto elettrico corridoio laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.319/01 del 07/05/2021 acquisto pantoni colori vari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286620687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOCOLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>86.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC334B274</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.92PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 noleggio pullman per PESCARA-PENNE il giorno 12/10/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6570.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6570.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC033C0921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 noleggio bus per le giornate 7 e 8 settembre 2021 modulo "Naturalmente sport"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01974440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolftour srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01974440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolftour srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC433D7CD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 PA del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 acquisto tubo per pulizia esterna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC832880A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.GE 97-2021 del 28/07/2021 pubblicazione libro "Selfie di noi" n.200 copi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905460602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAMITI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905460602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAMITI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC93462FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n.210750 del 15/2/2021 acquisto materiali laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB33B6665</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000018/03 del 30/11/2021 acquisto bombole di acetilene per laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A. SNC di ELIO RAPINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A. SNC di ELIO RAPINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.004005 del 29/11/2021 acquisto esami ecdl</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E11028 del 09/04/2021 acquisto bandiere Ialia/Europa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>182.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 PA del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>207.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.319 del 04/10/2021 buste bianche con intestazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.826/21 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 acquisto soffiatore per pulizia esterna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIANCHINI snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01326950688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>269.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0248/B/2021 del 02/12/2021 acquisto carta per fotocopie</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000015/03 del 31/08/2021 acquisto ossigeno e acetilene per laboratorio metalli</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.O.A. SNC di ELIO RAPINO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A. SNC di ELIO RAPINO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>197.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>197.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/186 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 acquisto tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE S.A.S. DI COSTABILE G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE S.A.S. DI COSTABILE G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8P00023814 del 11/02/2021 canone mese di dicembre 2020/gennaio 2021 n.0851301993</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1561.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1277.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0249/B/2021 del 02/12/2021 acquisto n.8 carrelli pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE523FA94F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/104 del 25/11/2021 INCARICO RPD acconto 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263120681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPO EXPERT &amp; Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263120681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPO EXPERT &amp; Associati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE932FCCCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n.16 corpi luce laboratorio di Architettura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12100600010000057065 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 acquisto articoli sportivi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>910.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>910.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320 del 04/10/2021 acquisto libretti giustificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.88 del 26/06/2021 riparazioni vari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.083 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 acquisto attrezzature scientifiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elitalia srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06384910151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elitalia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12435.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8158.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/2021 del 22/07/2021 acquisto condizionatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470460682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SNC di DELLI COLLI &amp; GRANDE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 28/02/2021 acquisto alcool</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>274.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.117 del 16/06/2021 passaggio a nuova piattaforma di digital signace fornitura, implementazione e formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758240681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AlfaNet Srl Soluzioni Informatiche Integrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758240681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AlfaNet Srl Soluzioni Informatiche Integrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D29FE6F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Premio Assicurazione alunni e personale A.S. 20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5978.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3087.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312FC3A37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n.2 lavelli per laboratorio di pittorica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01795870680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEVA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795870680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEVA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F2FCABCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cassettiera per tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01280070689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PETRUCCI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280070689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PETRUCCI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482FD94A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone web alunni-classe viva-segreteria digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542F49F9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA DA CUCIRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387760687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387760687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E30021AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iscrizione progetto pcto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436870998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scuola di Robotica - Associazione culturale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Scuola di Robotica - Associazione culturale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera impianto elettrico uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALICE business aprile/maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>835.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto monitor touch</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3795.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spot orientamento su rete 8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. Manzoni &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. Manzoni &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1507.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1507.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zaa2fd1714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE ARGO ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC2F8D391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per riparazione e manutenzione laboratorio pittoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>724.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE22EC162F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esami base/full standard nuova ecdl</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
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      <oggetto>sostituzione display acer portatile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>77.87</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
