<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>ADEMPIMENTI LEGGE 190</titolo>
    <abstract>AVCP 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.liceopenne.edu.it/avcp/gare2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>950395609A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 457/2022 - PNRR STEM -Acquisto Arduino vari tipi e braccio robotico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12699.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01383D094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.002912 del 21/10/2022 Acquisto Skill card e esami ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0834DB56C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1022058305 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 spese postali mese di gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D3635C61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE111 del 06/05/2022 n. 3quota esame PET 18/6/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D38B352D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 47/22 del 04/12/2022 Iscrizione studenti progetto "Io non cado nella rete"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710780608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710780608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1135D4B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/PA del 29/04/2022 acquisto n.7 notebook, n.4 computer con monitor, licenze microsoft</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6531.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6531.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z133587B81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.08 del 14/03/2022 acquisto materiale per allarme liceo artistico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596630689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMO SILVESTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596630689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMO SILVESTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1335C1911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-A4005-0000010 del 19/04/2022acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359080338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359080338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3849B3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.148/E del 16/11/2022 Fornitura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07312350965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOSPACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07312350965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOSPACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14624.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F36CF65D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 29/06/2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077590699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3a sport srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077590699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3a sport srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22357C34C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1AG del 13/04/2022 acconto su pacchetto viaggio 26-30 aprile 2022 Lago di Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02601750694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARFALLA IN BUS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02601750694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARFALLA IN BUS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12278.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2237F7DB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.285 del 19/10/2022 Acquisto materiale specifico lab.pittorich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02289530681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA LEGNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02289530681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA LEGNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233872DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 467/2022 - Pubblicità PON  Ampliamo le competenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A34D269D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000197 del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 acquisto mascherine FPP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00949250674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00949250674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B34EDD27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 55/22 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 acquisto software per avcp</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B35C0510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0076/B/2022 del 30/03/2022 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31352F5E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE8 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 n.2 quote esami cambridge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31368AE26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.242/2022 del 26/05/2022 acquisto materiale facile consumo Modulo "dalla rilevazione alla modellazione 3d</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04146970167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lasermake s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04146970167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lasermake s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31385EEF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 456/2022 - LABCD_ZSP_4_0 - Notebook elettronico ad alta risoluzione SISTEMA ZSPACE PER SIMULAZIONI AGRICOLTURA 4.0+SOFTWARE IN LICENZA TRIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07769051215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ABCD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07769051215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ABCD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34372CA6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-VA5-0000321 del 31/08/2022 - Armadietti metallo aule specifich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1488.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1488.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3738AFAE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 85E del 22/11/2022 Fornitura Ghiaccio sintetico monodose e acqua ossigenata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320060680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA KOLBE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320060680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA KOLBE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3738F46F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3975 00337 del 12/12/2022 Acquisto materiale igieni sanitario e pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A34BD1CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/A del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 riparazioni macchine da cucire</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387760687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387760687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2E3BE1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.114/PA del 21/11/2022 Noleggio fotocopiatrici e conteggio copie 01.02.21/30.06.21 - Pagamento Fattura n.118/PA del 30/11/2022 Noleggio fotocop. e conteggio copie 01.07.21/31.12.21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E35BCE60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.008 01165 del 04/04/2022acquisto materiale laboratorio moda (ferro-piastra)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaMarket S.p.A. con Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaMarket S.p.A. con Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F34E68F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41/PA del 19/04/2022 canone connettività febbraio/marzo 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4234EF20F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.84 del 11/03/2022 n.2targhe pubblicitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423753AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 22/08/2022 ACQUISTO ALCOOL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423918782</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 453/2022 - Articoli sportivi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4335588BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 102/22 del 17/03/2022 software argo rinnovo inventario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43379DE71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57 del 08/11/2022 - Acconto DPO a.s. 2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125870697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA LACIOPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125870697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA LACIOPPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43384DE59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/A del 29/11/2022 Manutenzione macchine cucire</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387760687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387760687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M.  di COLANGELO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462B9FEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 noleggio pullman ad Ovindoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17799.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17799.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483920A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 454/2022 - n. 2 MATERASSI BARRETT 200X100X10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077590699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3a sport srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077590699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3a sport srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3613717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 251/22 del 17/05/2022 acquisto hardware per presenze, software e badge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1775.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B358B5BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 PA del 16/03/2022 acquisto misuratore laser e rotelle metriche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C34B5B1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1737/FVISE del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022 software web alunni/classeviva/scrutini/protocollo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3193.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3193.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3603598</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001492 del 13/04/2022 acquisto esami ecdl</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54356D6C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180/01 del 08/04/2022 acquisto colori laboratorio moda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286620687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOCOLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286620687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOCOLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553390BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.015_22 del 22/04/2022 attività formativa esperto Modulo Pon "Coding e Robotica"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685590420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685590420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57355C8F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 PA del 16/03/2022 acquisto pittura lavabile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z583920413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 455/2022 - Materiale per laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A37294ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3975 00185 del 19/07/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B34E717E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/PA del 13/04/2022 acquisto router</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3866378</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/FPA-E.L. del 10/11/2022 - acquisto materiale laboratorio moda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3636532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 247/22 del 17/05/2022 ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEXTITALIA  DI CURZI VINCENZO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60356053A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000002/03 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 acquisto acetilene ed ossigeno per laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A. SNC di ELIO RAPINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A. SNC di ELIO RAPINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613872DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 465/2022 - Spese pubblicità PON Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6638AF6E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/FPA-E.L. del 05/12/2022 Materiale lab. artistico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6736AE1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03 del 14/06/2022 acquisto materiale tessitura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01551950684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;M snc LE GEMELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01551950684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;M snc LE GEMELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683852908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2279 del 08/11/2022 Abbonamento Notizie della Scuola 22/23 TECNODI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3847379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 463/2022 - Acquisto materiale per PON EduGreen</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>39831.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C355F2E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 rinnovo dominio "smartponn.it</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103470684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO DI MARZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103470684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO DI MARZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C38B17E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 24/11/2022 - Giornata FAI Porto Turistico PE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282490689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDELORO DONATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282490689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDELORO DONATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7036D7EE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/FPA-E.L. del 21/06/2022 acquisto facile consumo per uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72384E718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/FPA-E.L. del 07/11/2022 - Materiale cancelleria per segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7436ABA21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23 del 03/06/2022 visita guidata al sito archeologico Alba Fucerns</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720260668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720260668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7534E02D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 11/03/2022 acquisto n.16 monitor touch, computer e up</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02181380680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricopy srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02181380680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricopy srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21475.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21475.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z803569C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2632/FVIAC del 18/03/2022 acquisto risme carta fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8035EF08A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.379/22 del 18/05/2022 acquisto compressore per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01326950688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01326950688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823933975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 459/2022 - Acquisto materiali laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204180244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERZ FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204180244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERZ FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85365F61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/FPA-E.L. del 24/05/2022 acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252910688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER POINT di Luca Gentile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8636425A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE112 del 06/05/2022 n.4 quota esame 18/6/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873921896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/2 del 21/12/2022 Fornitura di argento puro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06006900481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06006900481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3610BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE81 del 21/04/2022 acquisto esami Cambridge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90385833B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 462/2022 - Telescopio rifrattore Artesky e accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12059300967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTESKY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12059300967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTESKY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9735DA76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/2022 del 25/05/2022 acquisto materiale per laboratoriomoda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01814610687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01814610687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993729929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.04/99/2022 del 18/07/2022 antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F34EF29D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.83 del 11/03/2022 acquisto n. targhe pubblicitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4361A3AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000022-2022 del 03/06/2022 acquisto materiale per modulo "Fiori e frutti"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5385162D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.602/01 del 02/12/2022 PAntoni per lab. moda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286620687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOCOLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286620687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOCOLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE36B3F6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.198 del 17/06/2022 acquisto fogli protocollo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23565B0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109 del 21/03/2022 acquisto materiale per laboratorio metalli lavori comune di spoltore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB735E3563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95 del 09/06/2022 AGGIORNAMENTRO APPLIANC ANDROID ANNI 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758240681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AlfaNet Srl Soluzioni Informatiche Integrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758240681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AlfaNet Srl Soluzioni Informatiche Integrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93652D66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/V del 07/06/2022 servizio audio e luci per sfilata di moda del 3/6/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170030684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS G. ROSSINI ELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170030684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS G. ROSSINI ELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3434FA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1766/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 canone annuale software ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB36375B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.391-FE del 10/05/2022 ACQUISTO STAMPE FOREX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01686620681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luciano Blasioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01686620681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luciano Blasioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC36DB6B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE165 del 30/06/2022 n.-3 esami cambridge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>601.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD35349BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25E del 09/03/2022 - Acquisto mascherine</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320060680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA KOLBE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320060680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA KOLBE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD38990EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5150/FVIFO del 30/11/2022 Corso formazione Italiaoggi DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE35A4178</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000005-2022 del 11/04/2022 acquisto materiale laboratorio moda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13807965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.841 del 18/10/2022 Acquisto materiale specifico lab. architettura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14339361009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fedele82 di Leonori Livio &amp; C S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14339361009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fedele82 di Leonori Livio &amp; C S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23931AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 458/2022 - Acquisto materiali per laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586730226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMARUM LAPIDATOR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586730226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMARUM LAPIDATOR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3384D6B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 2022 del 15/11/2022 - Materiale laboratori pittoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC437BD1F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE210 del 15/09/2022-  Esame Cmbridge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC437C0AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.344 del 28/09/2022 - Acquisto blocchetti entrata/uscita alunn</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC438E16CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25/PA del 07/12/2022 Fornitura alcool etilico denaturato bianco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3571A20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0705 del 21/03/2022 Abbonamento Notizie della scuola 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3719947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0139/B/2022 del 12/07/2022 materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3734021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/S del 05/08/2022  Piani di lavoro per banchi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00906850680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. CO.GE.C.S.T.R.E. P. A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00906850680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. CO.GE.C.S.T.R.E. P. A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3096.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3096.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD135658A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 PA del 08/04/2022 acquisto materiale laboratorio metalli comune di spoltore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2354A592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE15 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 n.1 quota esami cambridge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4358CFE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.924 del 11/05/2022 acquisti fili colorati per stampante 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciceri de Mondel S.r.l. a Socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciceri de Mondel S.r.l. a Socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD535A76BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 PA del 28/04/2022 acquisto materiale per laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93872DCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 466/2022 - Pubblicità PON  A scuola con entusiasmo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Cantagallo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3848EB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.111/PA del 31/10/2022 Batteria e caricabatteria Nikon Fotocamer</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13666FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA_23-47/22 del 27/05/2022 acquisto tende</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084900691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-GROUP SRL Società/Ditta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084900691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-GROUP SRL Società/Ditta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE43849AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 464/2022 - Acquisto materiale per PON EduGreen</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10077.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE838C8B8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 29/11/2022 Orientamento - Loreto/Penn</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282490689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDELORO DONATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282490689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDELORO DONATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3918F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 PA del 16/12/2022 Acquisto vario per manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE35BDE70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.98/PA del 25/10/2022 Fornitura realizzazione reti locali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF135E917F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.82 del 11/04/2022 riparazione fresatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF336EB8AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131 del 06/07/2022 riparazione elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93881BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno 461/2022 n- Corso formazione su PNRR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DISCONF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04080340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DISCONF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D29F4D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 15/20 del 31/12/2020 noleggio costo copia fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292430689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOMPUTER di Biondi Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02292430689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOMPUTER di Biondi Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13330D2C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/PA del 27/11/2021 servizio gestione e verifica rete</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899150682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163436AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n. 28/21 del 13/12/2021 acquisto stoffe per laboratorio di moda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02635130699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE FERDINANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3473DBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.330600386 acquisto carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3233C16D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333458CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0273/B/2021 del 20/12/2021 acquisto memo per lavagne</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Montefusco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3833C4299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.FT/2021/1046 corso di formazione primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01397530682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. Pescara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01397530682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. Pescara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C339511B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58 del 17/12/2021 Fornitura N.4 TERMO SCANNER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sian srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sian srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3047.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3047.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C33C18ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione neon e lampade nei locali scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543462BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021-A4005-0000019 del 17/12/2021 Fornitura materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359080338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359080338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58340CD3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.1/2021 del 10/12/2021 acquisto anelli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331990687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEMPIO DI DI FEBO TIZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331990687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEMPIO DI DI FEBO TIZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61338F3BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.48/2021 del 2/12/2021 acquisto materiale laboratorio plastica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6530EE7A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021071867 del 30/03/2021 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753484CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto alcool</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465030696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AURIA DISTILLERIE &amp; ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853462D32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586730226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMARUM LAPIDATOR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586730226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMARUM LAPIDATOR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9934629C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.52/2021 acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA934737C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n.22 libri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD33C020C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3470.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3470.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB533887FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021-VA5-0000673 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 acquisto mobili/arredi per laboratorio scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB632FAB71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione orologio digitale per campanella liceo artistico-Posa in opera e fornitura di n.20 plafoniere laboratorio informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2030.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB32FAAD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento telefono e fotocopiatrice con allaccio di rete-impianto elettrico corridoio laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93462FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n.210750 del 15/2/2021 acquisto materiali laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3461A37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11230390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PELUSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>668.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32D29292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8P00023814 del 11/02/2021 canone mese di dicembre 2020/gennaio 2021 n.0851301993</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2558.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE932FCCCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n.16 corpi luce laboratorio di Architettura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLI CASTELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1344.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3316C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12100600010000057065 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 acquisto articoli sportivi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scacchi Store di Luca Cerquitella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scacchi Store di Luca Cerquitella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF23360395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.083 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 acquisto attrezzature scientifiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06384910151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elitalia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06384910151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elitalia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12435.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4080.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53461A5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale laboratorio metalli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975650688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D29FE6F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91129160684</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA PENNE-M. DEI FIORI  - PENNE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Premio Assicurazione alunni e personale A.S. 20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5978.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2891.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
